巡视整改自查自纠情况报告4篇

时间:2023-05-23 13:50:06 来源:网友投稿

篇一:巡视整改自查自纠情况报告

  

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  巡视自查自纠情况报告

  篇一:工程巡查自查自纠报告(模板)

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  工程巡查自查自纠报告

  编号:

  篇二:广东(:巡视自查自纠情况报告)分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告

  广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改

  报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见,结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求,7月分公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和整改,本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央

  巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开,具体包括:

  一、资金管理

  银行账户管理:广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请,取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在sAp里有相应的银行会计科目,并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》,每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表,及时了解账户使用情况,确保银行预留的账户信息准确无误。

  在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作,要求当日来款当日在JDe中予以核对确认,未取得代付款证明的除外。次日完成sAp系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明,列明未清理原因报财

  务经理审核确认,及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金,关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至20XX年7月,不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对,编制银行余额调节表,并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科,然后据此进行调账,确保账实一致。

  存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致,无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。

  整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通,探讨解决方案,及时跟踪银行使用状态,确保农行正常收款。

  二、会计核算

  1、管理费用

  费用报销

  广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》,各项费用遵循“预算管理,总额控制”的原则。同时,分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题,进一步加强了费用管理,保证了资金安全。

  加强发票审核,杜绝娱乐消费:分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核,杜绝出现例如

  沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。

  合规购臵礼品、发放补贴:分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放,未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。

  公私分明,严禁公款私用:分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的,应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及

  培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。

  费用核销及账务处理:原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月,财务人员根据发票项目准确入账,每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法,在各运营区设立备用金帐户,要求专款专用,由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批,签批手续完成后,财务入帐,并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见,运营区备用金已设立备用金使用登记台账,保证账实相符、受益人与报销人的一致性,每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账,并对对账表进行归档保存。

  发票管理:分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票

  校验,并在报销时附上发票校验单,加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。

  存在问题:存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如:由于部分销售处办公室(宿舍)出租

  方无法提供水电费发票,因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。

  整改措施:加强费用审核,保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。人工成本

  每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理,同时发放工资;每季度根据JDe销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金,经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放;年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金,由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。

  存在问题:每月据实计提并发放,由于分公司当月工资次月发放,会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。

  2、经营费用

  严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理,定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行

  梳理,不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。

  财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理,清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产

  损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。

  收到的保险公司理赔款,均于当月进行账务处理;截止20XX年7月末,“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致,确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。

  存在问题:因之前年度未按月计提信用险保险费,分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用,违背权责发生制原则。

  整改措施:6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格,每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账,保证当月的费用在当月进行反映。

  3、往来账项管理

  预收款管理:每季度对协议客户及活跃客户进行函证,及时了解问题,防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑pos机刷卡

  篇三:国税局自查自纠情况报告

  关于贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政

  若干准则》的自查自纠工作情况报告

  省局机关纪委:

  自《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》颁布实施以来,我支部结合实际情况,认真对照《廉政准则》涵

  盖的“八个严禁”、“52个不准”的规定要求,结合《关于领导干部报告个人有关事项的规定》和《全国税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》,全面总结学习贯彻情况,深入查找支部存在的问题和不足。现将有关情况报告如下:

  一、《廉政准则》学习贯彻情况

  支部成员坚持“以学习促提升、以自查促整改、以实践求实效”的原则,深入学习领会精神实质,自觉把“八个禁止”“52个不准”的要求融入到具体工作实践,严以律己,忠诚履职,个人执行《廉政准则》总体良好。

  一是支部成员在学习中对照检查“八个禁止”和“52个不准”执行情况,主动及时纠正发现的问题和不足,在工作、生活和社会交往中自觉践行廉洁从政,筑牢拒腐防变思想防线,真正成为为民、务实、清廉的党员领导干部。

  二是支部成员严格按照《廉政准则》要求和规定,进一步规范自身从政行为,时时提醒自己,处处要求自己,严格要求配偶、其他亲属以及身边工作人员,带动他们自觉遵守《廉政准则》。同时,自觉

  接受纪检组织、人民群众和社会舆论实施的监督。

  三是支部成员自觉用科学发展观武装自己,坚定共产主义理想和走社会主义道路信念不动摇;坚持把发展作为第一要务,全心全意为人民服务,诚心诚意为人民谋利益;坚持清正廉洁,树立良好作风,创新发展思维,在本职岗位上争

  创一流业绩。

  二、领导干部廉洁自律方面存在问题及原因

  通过学习和对照“八个禁止”“52个不准”要求深入开展自查自纠,支部成员存在以下不足:

  一是理论学习不够深入和系统。支部成员有时忙于具体工作,学习有所放松,理论与实践的结合还不紧密。分析问题与解决问题的能力不够,把握工作的能力欠缺,导致有时出现穷于应付,工作重点不够突出,工作的预见性、前瞻性、创新性不够,工作成效不够突出的问题。

  二是对党的民主集中制的理解和贯彻还不到位。支部成员表现在比较注重自己的工作,不是自己范围的事考虑的少一些;开展批评与自我批评方面不够经常和深入。深入基层,调查研究不够,导致工作的针对性不足,在解决干部职工关心的热点、难点问题上存在一定差距。

  三、整改措施及努力方向

  一是进一步加强党性修养,牢固树立宗旨意识。支部成员要认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,通过加强理论学习,夯实自身思想政治基础,加强自身党性修养,时刻牢记党的宗

  旨和艰苦奋斗的优良传统,时刻不忘党赋予自己的使命,时刻把人民群众的利益放在第一位,做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

  二是进一步自觉接受群众监督,保持艰苦奋斗本色。按照《廉政准则》中“八个禁止”、“52条不准”的要求,做到头脑清醒,政治坚定。在实际工作中,认真处理好亲情与党性的关系,坚持原则、秉公办事、公私分明,坚持严以律己,不搞以权谋私。

  三要进一步增强法纪意识,做遵纪守法的模范。认真执行党内监督各项制度,以《廉政准则》为镜子,时刻对照、检点自己的工作行为,严格要求自己,带头廉洁自律,稳得住心神,管得住手脚,抗得住诱惑,耐得住寂寞,经得住考验,时刻记住法律与纪律的“高压线”,把握公与私的“警戒线”,成为遵纪守法的模范。

  在今后的工作中,支部各成员要继续严格遵守组织纪律,强化廉政自律,努力克服自己存在的问题和不足,以《廉政准则》要求为准绳,更加廉洁从政、克己奉公,勤政为民,更加坚定地与各种腐败现象作坚决斗争,始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

  二○一一年八月三十日

篇二:巡视整改自查自纠情况报告

  

  关于对巡视整改情况进行回头看工作开展自查自纠情况的报告

  尊敬的领导:

  我代表XX公司的全体员工报告关于对巡视整改情况进行回头看工作开展的自查自纠情况。

  本次回头看工作旨在进一步发扬巡视整改的成果,在巡视组全部进驻之际,我们结合整改情况进行自查自纠,为深入推进巡视整改工作提供有力保障。

  针对回头看工作,我们制定了周密的方案,明确了工作目标,落实了具体的工作职责。在工作中,我们充分发扬务实务实的工作精神,以严谨的态度、科学的方法、以及深入的思考,对巡视整改开展情况进行综合、全面的自查自纠。

  经过不懈努力,我们对本次回头看整改工作进行了全面梳理。首先,对于还存在的问题和不足,我们及时制定了针对性解决方案和落实措施。同时,在整改方案实施中,我们把握了工作重点,坚持问题导向,确保了整改工作的高效性和实效性。

  此外,我们针对巡视整改工作开展情况,定期召开了专题会议,以确保问题的逐步解决和巡视整改工作全面推进。会议上,我们按照不同问题分类,逐一分析,采取了有效措施,整改工作顺利进行。

  总的来说,在自查自纠的过程中,我们深入查找问题、认真总结经验、勇于担当发挥了巡视整改的成果。当前,我们将继续

  努力,坚持“脚踏实地、奋发向前”的工作理念,全力支持和配合巡视组的工作,坚决贯彻落实巡视整改方案,为公司的发展作出更大的贡献。

  特此汇报!

  此致

  敬礼!

  XX公司

  XX年XX月XX日在回头看工作中发现,巡视整改工作的贯彻落实需要长期坚持和完善。我们将进一步做好以下几个方面的工作:

  第一,加强对巡视整改方案的宣传和推广。只有把巡视整改工作真正落到实处,才能够取得更加显著的效果。我们将利用各种形式进行宣传,让全体员工深入了解并支持公司的巡视整改工作。

  第二,进一步加强内控体系的建设。我们将不断完善内部控制制度,推进风险管理体系的建设。同时,对员工素质和管理能力进行培训,提升大家的意识,确保公司的各项制度有效执行,防范风险,促进企业健康可持续发展。

  第三,健全全面从严治党制度体系。在应对复杂的国内外风险挑战中,我们必须始终保持高度警惕,深化全面从严治党,严格执行各项管理制度。加强对“四个意识”的教育,积极落实

  “两个责任”,筑牢思想防线,严守纪律底线,为企业可持续发展提供强有力的保证。

  第四,进一步加强对反腐败工作的管控和督导。公司要进一步强化对反腐败工作的监督和督导,构建完善的反腐败制度,严格落实相关措施,坚决清理和整治社会上的不正之风,保证企业的风清气正。

  总之,回头看工作从全面深入地展现了公司的整改成果,同时也发现了一些不足之处。我们将始终保持谦虚、谨慎的态度,本着实事求是、政治过硬、敢于创新、勇于担当的原则,在进一步加强巡视整改工作开展的同时,为公司的改革发展、提升整体竞争力作出更多的努力。本文主要讲述的是某公司对巡视整改工作的总结和思考。公司认为巡视整改是加强企业内部管理,提高风险防范能力的重要途径。在实施过程中,公司对存在的问题进行了认真分析,并提出了一系列的解决措施。其中,加强对巡视整改方案的宣传和推广,进一步加强内控体系的建设,健全全面从严治党制度体系,以及加强对反腐败工作的管控和督导等方面的工作受到了重点强调。此外,在工作总结中,公司也发现了自己存在的不足之处,以此为借鉴,将继续保持谦虚、谨慎的态度,进一步加强巡视整改工作的开展,为企业的改革发展、提升整体竞争力作出更多的努力。最后的目的是为了保证公司的风清气正与长远的健康发展。

篇三:巡视整改自查自纠情况报告

  

  关于落实巡察整改情况的自查自评报告

  巡察整改自查报告

  关于落实巡察整改情况的自查自评报告

  盟纪委监委第一纪检监察室:

  根据盟委巡察工作的统一安排部署,20__年8月20日至10月20日,盟委第二巡察组对我局党组进展了巡察,共发现局党组在党的政治建立、思想建立、组织建立等6个方面存在的问题和缺乏,并提出了有针对性的整改意见和建议。局党组高度重视,积极安排部署各项整改工作,坚持严字当头,聚焦突出问题,夯实整改责任,健全完善制度,明确了责任指导、责任人和责任单位,提出了详细整改措施和整改期限,目前将存在的问题均已落实整改到位,现将自查工作情况报告如下:

  一、根本情况

  局党组实在担起整改主体责任,把巡察整改工作作为严肃的政治任务抓紧抓好,认真对照盟委巡查组向我局党组反应意见中指出的6个方面问题,对整改落实情况开展全面自查自纠,再次查找整改中存在的问题和缺乏。局党组主要指导亲自部署、统筹把握,逐项办理、整体推进,确保问题整改到位、整改彻底。

  一是迅速部署,立改立行。局党组高度重视整改落实工作,召开专题会议对整改工作进展安排部署,按照“谁主管谁负责”的原那么,成立了由局党组书记、局长杨俊峰同志任组长,党组成员、副局长姜永志、格日勒图同志任副组长,各工作组负责人为成员的整改工作指导小组,下设办公室在综合组,负责详细工作。整改及自查工作在局党

  组的统一指导下进展。

  二是严明纪律,务务实效。认真履行好全面从严治党政治责任,不断树牢“四个意识”,坚决“四个自信”,做到“两个维护”,按照“全覆盖、无遗漏”的工作要求,制定了“关于盟委第二巡察组巡察盟大数据开展管理局党组反应意见整改工作方案”,深入剖析产生问题的根,建立问题清单、责任清单、任务清单“三个清单”,细化整改责任,明确整改目的、整改原那么、整改要求、整改措施和整改时限,将整改任务详细到事、详细到人,倒排时间表,确保事事有着落、件件有结果。

  三是认真总结,注重长效。整改完毕后,定期开展“回头看”工作,认真总结整改经历,研究制定科学、管用、长效的工作机制,持之以恒长期抓下去,真正使整改成为促进工作思路完善的过程,促进干部作风转变的过程,确保整改到位见效。

  二、自查情况

  聚焦盟委第二巡察组巡察反应的问题意见,局党组聚焦问题表现,强化政治责任担当,逐条对标对表,深挖细查,坚持把“改”字贯穿始终,坚持边学边改、立查立改,施行整改问题销号制度,完成一件销号一件,确保整改工作件件有着落,事事有回音。截至目前,针对反应问题修改完善了局机关规章制度_篇;制定并印发了重点大数据工程管理方法〔指导意见〕5类;制定了盟大数据开展管理局2022年度学习、宣传、调研等方案7种;标准了局机关财务工作流程,进步财务管理程度;全面梳理排查内部廉政风险点,制定了廉政风险防控控责任清单;按照盟大数据局科室组建方案完成了局机关内设科室的组建工作〔以上佐证材料详见附件〕。细化的29项详细问题均已完成整改,〔其中1项问题已整改完成但需长期坚持〕,各项整改工作已获得初步成效。

  三、下一步重点工作

  〔一〕进步政治站位,强化责任意识。坚持把巡察反应意见整改工作作为一项政治任务,将思想和行动统一到盟委巡察组的工作要求上来,把抓好盟委巡察组反应的六个方面问题的整改工作与大数据工作任务结合起来,进一步增强做好巡察整改工作的政治自觉和行动自觉,聚焦工作短板,坚持问题导向,扎实开展整改,确保整改获得实效。

  〔二〕强化问题导向,抓好问题整改。坚持整改目的不变、整改劲头不松、整改力度不减,进一步增强巡察整改的责任感和使命感,实在把我局巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,稳固整改成果,防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题,严格按照整改方案,加强催促检查,确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项,坚持一抓到底,坚决完成整改,务求获得实效。

  〔三〕建立长效机制,稳固整改成果。把整改落实与制度建立严密结合,不断总结好、运用好整改成果,坚持边整改边建章立制,做到解决一个问题,堵塞一个破绽,完善一套制度,确保采取的措施可以高效完成,形成的机制可以贯彻落实,获得的成效可以稳固开展,为解决问题、转变作风打牢根底。

篇四:巡视整改自查自纠情况报告

  

  关于对巡视整改情况进行“回头看〞工作开展自查自纠情况的报告

  根据**上级单位**文件精神统一部署,**单位自*年*月*日起,在全公司范围内开展落实巡视整改情况“回头看〞工作,对照文件找问题,对照问题抓整改,在前期巡视整改取得一定成效的根底上,通过本次“回头看〞自查自纠工作,再次发现并处理了*起违纪违规行为,进一步夯实了公司广阔党员干部的思想认识,不断改良了工作作风,为实现作风建设常态化机制提供持续动力,现将“回头看〞工作开展情况汇报如下:

  一、高度重视,精心组织“回头看〞工作

  **上级单位党委文件下发后,公司党委随即下发**文件,进一步明确工作目标,落实工作任务,分解工作职责,并成立了巡视整改“回头看〞工作领导小组,由**担任组长,**担任副组长,小组成员单位**部门、**部门,统一组织协调开展推进“回头看〞工作,确保公司相关工作的有序开展。

  *年*月*日,**单位组织召开由各单位**参加的党委〔扩大〕会,传达**上级单位文件精神要求,结合公司实际情况进行工作部署,确立了自查自纠工作在公司各单位全面覆盖的工作原那么,确保起到“回头看〞的震慑和实效。

  二、周密部署,多措并举开展自查自纠。

  在本次“回头看〞工作中,公司党委严格对照巡视反响的*个方面问题对公司内部相关工作再次进行了一次“自我解剖〞,开展了以下自查自纠工作:

  1、各单位严格自查、公司纪委重点抽查。公司纪委明确要求各单位要认真开展严格的自查工作,自查率到达100%。充分暴露出依旧存在的、死灰复燃的、难以铲除的各种问题并加以彻底整改。公司纪委有针对性的开展了抽查,确保各单位对问题的认识到位、处理到位、整改到位。

  2、认真办理相关违纪案件。公司纪委本着有案必查、有腐必惩的态度,强化“监督执纪问责〞的职能,加大对相关违纪案件的查处力度,认真办理上级转办和自办的违纪案件;充分发挥审计工作和纪检工作的合力,区分问题分类,区别整改,严格落实“四种形态〞。

  3、建立定期通报制度,强化警示作用。公司纪委定期在公司**会、**会上通报相关违纪案件的查处情况,强化案件警示作用,起到了良好的宣传震慑作用。

  4、认真开展监督检查工作。公司纪委结合“国庆、中秋〞等期间违反八项规定精神问题易发的情况,采取“节前提醒通知〞、“节中明察暗访〞、“节后专项检查〞的方式,严明了纪律和规矩,强化了各单位党员干部的自律意识,形成“利剑高悬〞的高压态势,杜绝“节日腐败〞的情形。

  三、“回头看〞自查发现的问题及整改措施。

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  以上几个方面是**单位开展巡视整改“回头看〞工作自查自纠的情况,公司通过本次自查自纠工作,在所查出的问题根底上,将认真查找问题漏洞,加强对所暴露问题的分析,健全制度流程,强化宣传教育作用,加大监督问责力度,建立持续落实中央巡视整改工作的长效机制。

  以上报告

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